昭通市盐津县气象局2022年预算公开目录
第一部分 气象局2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 气象局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
盐津县气象局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
盐津县气象局属上划部门,事业单位。本部门的主要职责是负责气象探测、天气预报、人工降雨、气象防灾减灾等工作。
(二)机构设置情况
昭通市盐津县气象局在本县就一个天气预报机构,无乡(镇)办事机构。
(三)重点工作概述
1.细化盐津各乡镇、行政村汛期雨量监测,更加准确及时提供实时降水数据,为盐津重大气象服务提供依据。
2.气象综合信息系统建设实现了全面覆盖,山洪自动站进一步得以维修维护完善,且在防灾减灾中起到了关键的作用。
3.加强了人工增雨作业的投入力度,取得了显著效果,为盐津县境内农业的春播打下了坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2022年2月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制2人,事业编制6人。在职实有8人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助8人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆(其中1辆人工增雨作业皮卡车)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入76.77万元,其中:一般公共预算76.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年对比增加5万元,主要原因项目经费增加5万元。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入76.77万元,其中:本年收入76.77万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款76.77万元(本级财力56.77万元,专项收入20万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加5万元,主要原因项目经费增加5万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出76.77万元。财政拨款安排支出 76.77万元,其中:基本支出56.77万元,与上年对比持平;项目支出20万元,与上年对比增加5万元,主要原因是2022年气象防灾减灾经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.81万元,主要用于事业退休人员经费。
2200504自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构46.96万元,主要用于在职人员津补贴。
2200509自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象服务20.00万元,主要用于气象防灾减灾经费。
五、县对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位不涉及此项内容
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项内容
(三)经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项内容
六、政府采购预算情况
本单位不涉及此项内容
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
气象局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
气象局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
气象局2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
气象局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位不涉及此项内容
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位不涉及此项内容
(三)国有资产占有使用情况
本单位属中央驻地方单位,地方财政只负责人员地方津补贴,故不再此公开,由上级部门统一公开。